陕西农担积极开展内部专项审计工作
发布时间:2018-08-29 18:43:45      浏览量:110
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为加强内控管理、防范业务风险,促进公司廉政建设,根据董事长办公会议安排,从7月起,重点针对担保业务,公司开展了为期一个月的内部专项审计工作。

这次内部审计工作由公司法务内审部(监事办)具体负责实施,主要采取抽样审计的方式,根据项目类型、金额及时间等条件,抽取2017年全年和2018年上半年共计30个担保项目,进行逐一审计。围绕“政银担”和“银担”项目,有针对性地收集审计证据,在确保审计证据具有客观性、充分性和合法性的基础上,重点审查项目是否符合双控标准、合同的填写及签订是否合规、资料是否齐全、反担保措施落实、保费收取情况以及是否坚持业务尽调和审批相分离原则等问题。对发现的问题,与被审计部门进行了有效沟通,积极促进整改和完善。

通过此次专项审计,进一步掌握了公司担保业务整体运行状况,及时查找并整改了业务开展中存在的问题和隐患,防范和化解了风险,促进了公司担保业务的规范有序开展。

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